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企业内部会计控制标准化指南
于玉林主编2011 年出版469 页ISBN:9787564209582本书主要包括三大部分,分别为“企业内部会计控制基础”、“企业内部会计控制”、“企业内部会计控制管理体制”,从操作性的角度对企业内部的会计控制标准进行了全面的介绍。...
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小型企业财务报表审计工作底稿编制指南 适用于审计执行企业会计准则的小企企业
中国注册会计师协会编2013 年出版411 页ISBN:9787509543108最近几年审计准则的修订、职业道德守则的发布和小企业会计准则的颁布实施,对小型企业审计业务提出了新的要求。本指南是在2008年出版的指南的基础上进行的修订,包括初步业务活动工作底稿、风险评估工作底稿、...
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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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发电企业内部控制审计实务操作指南
北京注册会计师协会编著2015 年出版291 页ISBN:9787514155983本指南共十五章。第一章介绍了发电企业的主要经营业务和特点等内容;第二章对注册会计师的目标及要求执行的必要程序进行了说明;第三章阐述了需要关注的内容、识别和评估重大错报风险;第四章介绍了制定总体审计...
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运用国际审计准则执行中小企业审计指南
国际会计师联合会发布;中国注册会计师协会组织翻译2014 年出版543 页ISBN:9787509550595本指南为国际审计准则的运用提供了非权威性的指导。它不能取代阅读国际审计准则,而是作为国际审计准则的补充,帮助执业人员在中小企业审计中一致地执行这些准则。本指南通过解释或阐述性举例,旨在使执业人员更...