大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0127秒)
为您推荐: 内部审计实务 公立医院内部控制管理操作实务指南 实务 内部 审计 班级实务管理第二版
您是不是要找:
-
-
公司治理与审计质量 经验证据 【经济】
余宇莹编2013 年出版149 页ISBN:9787313090638本书借助新制度经济学的契约理论厘清了公司治理和独立审计产生的渊源,探讨公司治理和独立审计之间的关系。在理论分析的基础上,运用上市公司的大样本数据,分别检验了公司治理系统、公司治理子系统和董事会特征...
-
独立审计信用监管机制研究 【经济】
王慧著2013 年出版228 页ISBN:9787509620731本书从信用管理视角研究独立审计信用监管问题,在结构上,首先对国外独立审计信用监管问题的研究进展、我国独立审计信用监管的研究现状进行了动态追踪与分析,然后作者根据发现的问题设计了八大研究主题,并针对不...
-
上市公司内部控制评价信息披露研究 【经济】
胡慧娟编2013 年出版221 页ISBN:9787509210697本书在对国内外上市公司内部控制评价信息披露文献进行系统梳理和评析的基础上,运用会计学、经济学、管理学等多学科的基本理论和研究成果,将规范研究和实证研究有机结合,对内部控制评价信息披露进行了较为系统...
-
行政事业单位内部控制规范讲解 【经济】
方周文,张庆龙,聂兴凯编著2013 年出版241 页ISBN:9787542940254本书立足于深度解读《行政事业单位内部控制规范》,本书的作者都具有多年的会计、内部控制研究和实务工作的经验,并参与了财政部《规范》的调研起草。本书按照《规范》的结构进行了布局,对其中的条款进行了深入...
-
-
国家审计信息化发展报告 【经济】
石爱中主编;周德铭,王智玉,杨蕴毅副主编2013 年出版554 页ISBN:9787511914415本书总结研究了计算机现场审计理论与实务、计算机联网审计理论与实务、数据式审计模式理论与实务、信息系统审计理论与实务、计算机审计数据标准理论与实务、计算机审计方法体系理论与实务、数字化审计管理...
-
-
新体系经济管理系列教材 审计学 【经济】
孙合珍,李小娟主编;吴应先,田莹莹,许杰慧等副主编2013 年出版360 页ISBN:9787302324935本书在编写过程中充分体现了最新审计准则和规范的修改内容,将风险导向审计理念全面贯彻到整个审计实务中,并增加了内部控制评价与内部控制审计等相关内容。本书充分考虑了审计教学的现实需要,以注册会计师审计...
-
Q&A 马云与员工内部对话 【经济】
阿里巴巴集团编著2013 年出版160 页ISBN:9787505122635马云十分重视和员工的交流,此书是他和阿里巴巴员工在单位内部会议上的问答,充分传达了他作为电子商务领导和青年领袖对于全球经济趋势、互联网变革、企业内部管理和为人处世之道的意见和建议。作为《马云内部...