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中国审计研究报告 2014 【经济】
审计署审计科研所编2015 年出版643 页ISBN:9787511924193本书为审计署审计科研所2014年的审计理论研究成果,共18个专题报告,研究内容包括国家审计促进经济发展方式转变、领导干部自然资源资产离任审计、可视化技术在审计中的应用、国有企业改革有关问题探讨、文本挖...
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农村合作金融审计理论与案例 【经济】
周高雄主编2015 年出版438 页ISBN:9787504978844本书分为理论和案例两篇,从理论到实务,从架构到内容,都立足于农村合作金融机构的实际。理论篇依据审计基本理论,与农村合作金融机构的实践相结合,总结了一套适用于农村合作金融机构的审计理论体系;案例篇将丰富.....
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上市公司社会责任审计方法与实证研究 【经济】
郭强华著2015 年出版219 页ISBN:9787308150569本专著较系统地研究了我国上市公司社会责任审计的内容、方法和程序,总结了国际集团公司社会责任审计案例,是迄今为止国内第一本上市公司社会责任审计研究专著,为会计师事务所从事上市公司社会责任审计,提供了方...
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中国资本市场审计成败的案例探析 【经济】
王杏芬编著2015 年出版252 页ISBN:9787550416871本书立足于最近四年来我国资本市场审计工作的实际,以注册会计师进行的年度报告审计(含财务报表审计和内部控制审计)为主线,按照审计理论的逻辑顺序编写,分为业务承接、会计责任与审计责任、审计程序与技术、上市...
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增值 集团公司内部审计实务与技巧 【经济】
梁雄著2015 年出版332 页ISBN:9787111506027本书作者长期从事内部审计实务工作,其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审第一博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,...
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审计与内部控制系列 内部控制设计与评价 【经济】
李凤鸣主编2015 年出版303 页ISBN:9787309116908本书分内部控制基本理论与方法,内部环境控制设计,业务经营控制设计,业务管理控制设计,内部控制五要素评价与审计,监督评价与审计六章简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。...
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审计学原理 第19版 【经济】
惠廷顿等著2015 年出版592 页ISBN:9787300220086《审计学原理》是美国最经典的现代审计学教材之一,被公认为是系统学习和全面掌握现代西方特别是美国的审计理论和实务的最佳图书,为全球多所著名大学所采用。本书以注册会计师财务报表审计为主要内容,强调审计...
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舞弊导向审计模式研究 基于风险控制角度 【经济】
崔奇著2015 年出版266 页ISBN:9787516165669本书通过独立审计发展历程和审计风险模型变化的梳理,说明为应对当前日益复杂的审计环境和出于防范和降低审计风险的考虑,独立审计行业需要重新审视角色定位和明确对于揭示舞弊的责任,对实务中应用的审计模式必...
