当前位置:首页 > 名称
大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0111秒)
为您推荐: 内部审计实务 公立医院内部控制管理操作实务指南 实务 内部 审计 班级实务管理第二版
您是不是要找:
-
金融控股公司内部治理机制研究 【经济】
梁远航著;曾晋康主编2014 年出版287 页ISBN:9787511867247本书揭示出金融控股公司内部治理上不同于一般控股公司和单一企业的特性,并立足于我国实际,总结出我国金融控股公司内部治理机制失当后导致的特殊风险,以这些特性为“靶心”,勾勒出我国金融控股公司内部治理机制...
-
ERP环境下的财务收支审计指南 下 Oracle EBS和Oracle Hyperion EPM主要模块内控审计和数据分析 【经济】
《ERP环境下的财务收支审计指南》课题组编2014 年出版208 页ISBN:9787511918949本书主要讲述EBS系统的相关内容,包括EBS的设计原则、产品体系、实施方法、数据获取方法、各业务模块的主体流程、关键控制点、主要业务数据等。业务范围涉及总账管理、应收管理、应付管理、预算管理、资金管...
-
内部控制报告披露效果的实证研究 【经济】
孙文娟著2014 年出版143 页ISBN:9787565415128本书聚焦于内部控制报告的披露效果,分析现有制度环境下内部控制报告制度能否提高企业内控意识,改善内控质量,为信息使用者带来有价值的信息,实现内部控制信息的有效披露。...
-
-
顶级销售员内部核心课程 成交有道 【经济】
苏山编著2014 年出版240 页ISBN:9787563940349本书是销售员内部核心课程的一本,全书以介绍合理的成交方式为主线,成交是销售的最终目的,只有选择合适的销售方式,才能用真实情感换来客户的尊重,实现成交,成功自然就会到来。...
-
-
-
审计技术创新发展报告及案例选编 2013 下 【经济】
审计署审计科研所课题组编;崔振龙,崔孟修组长;隋学深,李俊,李培培成员2014 年出版1060 页ISBN:7511921536 -
审计技术创新发展报告及案例选编 2013 上 【经济】
审计署审计科研所课题组编;崔振龙,崔孟修组长;隋学深,李俊,李培培成员2014 年出版578 页ISBN:7511921536 -