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企业内部控制知识竞赛辅导资料 【经济】
本社编2013 年出版236 页ISBN:9787514136098企业内部控制是以专业管理制度为基础,以防范风险、有效监管为目的,通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。本书是与企业内部控制活动相关的法规...
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国外审计监督制度简介 【经济】
审计署审计科研所,审计署境外审计司,审计署国际合作司编著2013 年出版126 页ISBN:9787511916853目前,世界各国都建立了国家审计监督制度,大都在宪法中确立了国家审计的地位和作用。他山之石,可以攻玉。为便于了解世界各国审计监督情况,本书按区域选取了12个国家以及欧盟和联合国,主要介绍其审计体制、主要职...
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公司治理与审计质量 经验证据 【经济】
余宇莹编2013 年出版149 页ISBN:9787313090638本书借助新制度经济学的契约理论厘清了公司治理和独立审计产生的渊源,探讨公司治理和独立审计之间的关系。在理论分析的基础上,运用上市公司的大样本数据,分别检验了公司治理系统、公司治理子系统和董事会特征...
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独立审计信用监管机制研究 【经济】
王慧著2013 年出版228 页ISBN:9787509620731本书从信用管理视角研究独立审计信用监管问题,在结构上,首先对国外独立审计信用监管问题的研究进展、我国独立审计信用监管的研究现状进行了动态追踪与分析,然后作者根据发现的问题设计了八大研究主题,并针对不...
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上市公司内部控制评价信息披露研究 【经济】
胡慧娟编2013 年出版221 页ISBN:9787509210697本书在对国内外上市公司内部控制评价信息披露文献进行系统梳理和评析的基础上,运用会计学、经济学、管理学等多学科的基本理论和研究成果,将规范研究和实证研究有机结合,对内部控制评价信息披露进行了较为系统...
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行政事业单位内部控制规范讲解 【经济】
方周文,张庆龙,聂兴凯编著2013 年出版241 页ISBN:9787542940254本书立足于深度解读《行政事业单位内部控制规范》,本书的作者都具有多年的会计、内部控制研究和实务工作的经验,并参与了财政部《规范》的调研起草。本书按照《规范》的结构进行了布局,对其中的条款进行了深入...
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国家审计信息化发展报告 【经济】
石爱中主编;周德铭,王智玉,杨蕴毅副主编2013 年出版554 页ISBN:9787511914415本书总结研究了计算机现场审计理论与实务、计算机联网审计理论与实务、数据式审计模式理论与实务、信息系统审计理论与实务、计算机审计数据标准理论与实务、计算机审计方法体系理论与实务、数字化审计管理...