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全面预算内部市场化管理 【经济】
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运营审计手册 第2版 【经济】
(英)钱伯斯,(英)兰德著;齐宵伦,朱晓辉译2012 年出版563 页ISBN:9787121173707本书从业务流程的角度,为运营审计提供新的指南,对内审人员在萨班斯法案合规、采购、营销、销售、分销、研发、信息技术、安全、环境责任等领域如何开展审计工作和检查进行了详细的阐述,有完整的流程和步骤。本...
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上市公司内部控制体系建设工作指南 【经济】
中国上市公司协会著2012 年出版215 页ISBN:9787509534014本书从内部控制的发源、国内外比较出发,详细介绍了内部控制体系的构建、运作、评价评估等。书中还提供了精炼的案例,实操性强,适合中国企业借鉴参考。...
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基于公共财政视角的政府审计信息披露研究 2012 【经济】
周长信著2012 年出版224 页ISBN:9787511913470本文基于公共财政理论视角,以中国政府审计环境为基本背景,在深刻剖析中国现行审计信息披露模式的制度性缺陷基础之上,构建适应中国当前及未来改革的有效的政府审计信息披露模式。...
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计算机辅助审计原理及应用 第2版 【经济】
陈伟编著2012 年出版335 页ISBN:9787302297468本书结合国内外计算机辅助审计的研究与应用现状,针对目前高等院校开设相关课程以及相关审计人士学习计算机辅助审计的需要,系统地分析计算机辅助审计的理论与应用。...
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上市公司内部治理机制与绩效关系研究 【经济】
周翼翔著2012 年出版170 页ISBN:9787514124163本书在充分吸收国内外相关研究成果的基础上,针对已有研究文献的局限和不足,按照从单个到联合治理机制的顺序对中国上市公司内部治理机制与绩效关系进行了深入分析。并在此基础上,提出了若干政策建议。...
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企业内部控制实施细则手册 第2版 【经济】
周常发编著2012 年出版537 页ISBN:9787115281579本书从目标开始,细化了组织结构、发展战略、人力资源共18类工作事项的管理控制,真正实现了企业内部控制的细化管理,具有很强的实务性与操作性。...
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审计意见购买的内在机理及其治理 【经济】
徐荣华著2012 年出版171 页ISBN:9787308093453本书在梳理国内外文献的基础上,深刻分析了我国审计市场的制度背景,并解读了审计意见购买行为的产生动因。接下来,作者围绕审计师变更和审计费用的视角对审计意见购买行为进行了缜密细致的实证研究,取得了有价值...
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保险稽查审计指引 第6号 财产保险业务分册 2012 【经济】
中国保险监督管理委员会颁布2012 年出版358 页ISBN:9787509539545本书为中国保险监督管理委员会颁布的保险稽查审计指引第6号:财产保险业务分册(2012)。从应用角度出发供读者参考使用。