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ACCA考试用书 高级审计与认证业务 国际版 【经济】
英国BPP出版有限公司编2011 年出版528 页ISBN:9787560976624本书教你如何应用以前课程中学到的相关知识和技能,分析、评估并约定审计业务。包括制度环境、职业和道德考量、实务管理等。
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会计和审计中的判断与决策 【经济】
(美)罗伯特·H·阿什顿等主编2011 年出版318 页ISBN:9787300138985本书是会计和审计领域内关于决策与判断研究的扛鼎之作,回顾了决策研究二十多年的历程,分析了企业管理者、投资者、审计师和债权人的日常判断,还考查了应用决策的成本与效益,并为未来研究提出了参考建议。...
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企业集团内部交易及其限制竞争行为研究 【经济】
陈艳利主编2011 年出版157 页ISBN:9787511213174本书以企业集团的“二重性”和“二级模糊”特征为出发点,梳理产业组织理论、企业理论和政府监管理论等理论基础,利用经济计量、比较分析和案例分析等方法,研究的核心问题是企业集团内部交易以及由此所引发的限...
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APEC内部FTA的发展及其对APEC的影响 【经济】
李荣林著2011 年出版304 页ISBN:9787561839454探讨了亚太经合组织(APEC)内部自由贸易(FTA)的现状,未来发展及其对成员经济体及本地区经济一体化的影响。
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管理体系内部审核员培训教程 【经济】
本社编2011 年出版136 页ISBN:9787512308114本书是《管理体系理解与推行培训丛书》之一,主要以培训管理体系内部审核员为目的。本书主要内容包括管理体系内部审核概述,管理体系内部审核方案,管理体系内部审核的实施,管理体系内部审核员,管理体系认证,书中.....
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企业内部控制基本规范配盘课件 【经济】
李三喜著2011 年出版238 页ISBN:9787511905086本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参考。本书以三泰公司的相关实践为案例,对法规的适用范围、...
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高校内部治理下的师生权利保护 【文化科学教育体育】
周旭清,王云兰著2011 年出版210 页ISBN:9787549304448本书主要探索现代大学制度背景下如何高校进行依法治校,并以高校章程制定和实效为载体不断推进高校内部管理体制改革,创新大学内部治理模式。包括五个部分的内容,分别是现代大学制度下的依法制校、高校内部治理...
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审计署重点科研课题研究报告 2009-2010 上 【经济】
中国审计学会编2011 年出版374 页ISBN:7511907903本书为审计署重点审计研究报告文集。代表当代中国审计理论研究的最高水平,是广大审计工作者和审计学者的参考书。