当前位置:首页 > 名称

大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0192秒)

为您推荐: 内部审计实务 cia内部审计实务 cfa通关宝 公立医院内部控制管理操作实务指南 cfa注册金融分析师 实务

  • 地球内部的奥秘 【天文地球】

    《彩图科技百科全书》编辑部编2014 年出版119 页ISBN:9787547819371

    地球是人类赖以生息的家园。人类生活中的许多问题,如能源、资源、环境、自然灾害等问题,都与我们脚下的固体地球有着密切的关系。本书将带您走进固体地球的内部,探索固体地球内部的物理性质和动力过程,包括板块...

  • 注册会计师审计 【经济】

    本书编写组编著2014 年出版303 页ISBN:9787511920874

    本书基于中国这册会计师审计准则,主要介绍了注册会计师审计的基本理论问题、风险评估和风险应对、销售预收款审计、采购与付款审计、生产与存货审计、货币资金审计、应出具审计报告类型和范式、新兴的整合审...

  • 2014年度注册会计师全国统一考试 审计 应试指南 【经济】

    中华会计网校编2014 年出版391 页ISBN:7010132709

  • 审计项目实施与管理 【经济】

    万明云,吴华松主编2014 年出版367 页ISBN:9787564517953

    本书以审计业务实施程序的需求为主线,根据《国家审计准则》(署8号令)具体规定,参照审计署文书格式及相关内容提要编写。本书内容包括审计程序的管理控制、审计实施重点环节操作控制办法、审计执法相关文书格式...

  • 《企业内部控制》同步综合练习 【经济】

    聂新军主编;李军华,唐晓东副主编2014 年出版194 页ISBN:9787030417992

    《企业内部控制同步综合练习》分为十个章节,每一章包括“考核内容”、“重点和难点”和“同步综合练习”三部分内容,“同步综合练习”具体分为“单项选择题”、“多项选择题”、“简答题”、“论述题”和“案...

  • 我国审计制度运行及创新研究 【经济】

    赵保卿著2014 年出版227 页ISBN:9787514151619

    本书研究了我国审计制度及其运行情况,在此基础上,探索了我国审计制度创新路径及优化运行环境问题。本书的出版得到了“北京工商大学国有资产管理协同创新中心:国有企业运行与管控中审计与其他经济监督形式的协...

  • 军队绩效审计推广应用研究 【军事】

    张惠英著2014 年出版166 页ISBN:9787511922021

    本书运用实证和规范研究相结合、定性与定量相结合的方法,从引入价值增值理念出发,对军队绩效审计功能进行拓展,分析了军队绩效审计推广应用的必要性,并通过对军队绩效审计推广应用条件的分析,提出总体思路,从而.....

  • 金融控股公司内部治理机制研究 【经济】

    梁远航著;曾晋康主编2014 年出版287 页ISBN:9787511867247

    本书揭示出金融控股公司内部治理上不同于一般控股公司和单一企业的特性,并立足于我国实际,总结出我国金融控股公司内部治理机制失当后导致的特殊风险,以这些特性为“靶心”,勾勒出我国金融控股公司内部治理机制...

  • ERP环境下的财务收支审计指南 下 Oracle EBS和Oracle Hyperion EPM主要模块内控审计和数据分析 【经济】

    《ERP环境下的财务收支审计指南》课题组编2014 年出版208 页ISBN:9787511918949

    本书主要讲述EBS系统的相关内容,包括EBS的设计原则、产品体系、实施方法、数据获取方法、各业务模块的主体流程、关键控制点、主要业务数据等。业务范围涉及总账管理、应收管理、应付管理、预算管理、资金管...

  • 内部控制报告披露效果的实证研究 【经济】

    孙文娟著2014 年出版143 页ISBN:9787565415128

    本书聚焦于内部控制报告的披露效果,分析现有制度环境下内部控制报告制度能否提高企业内控意识,改善内控质量,为信息使用者带来有价值的信息,实现内部控制信息的有效披露。...

学科分类
返回顶部