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管理体系内部审核员培训教程 【经济】
凯达国际标准认证咨询有限公司编2015 年出版133 页ISBN:9787512386778本书是《管理体系理解与推行培训丛书》之一,主要以培训管理体系内部审核员为目的。 本书主要内容包括管理体系内部审核概述,管理体系内部审核方案,管理体系内部审核的实施,管理体系内部审核员,管理体系认证,书......
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中国审计研究报告 2014 【经济】
审计署审计科研所编2015 年出版643 页ISBN:9787511924193本书为审计署审计科研所2014年的审计理论研究成果,共18个专题报告,研究内容包括国家审计促进经济发展方式转变、领导干部自然资源资产离任审计、可视化技术在审计中的应用、国有企业改革有关问题探讨、文本挖...
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法治视野下行政内部监督研究 【政治法律】
廖原著2015 年出版395 页ISBN:9787562059417本书将行政内部监督的完善纳入宪法与行政法治的整体之中,以国家权力结构法治化作为其制度改进的路径选择。在学界对行政内部监督缺乏整体性、系统性与专门性研究的情况之下,本书吸收其他学科的研究成果来对行...
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农村合作金融审计理论与案例 【经济】
周高雄主编2015 年出版438 页ISBN:9787504978844本书分为理论和案例两篇,从理论到实务,从架构到内容,都立足于农村合作金融机构的实际。理论篇依据审计基本理论,与农村合作金融机构的实践相结合,总结了一套适用于农村合作金融机构的审计理论体系;案例篇将丰富.....
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上市公司社会责任审计方法与实证研究 【经济】
郭强华著2015 年出版219 页ISBN:9787308150569本专著较系统地研究了我国上市公司社会责任审计的内容、方法和程序,总结了国际集团公司社会责任审计案例,是迄今为止国内第一本上市公司社会责任审计研究专著,为会计师事务所从事上市公司社会责任审计,提供了方...
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信托业内部控制与管理 【经济】
华澳国际信托有限公司编著2015 年出版314 页ISBN:9787504979872本书分八章介绍了内部控制与管理。第一章内部控制概述;第二章信托行业内控概述;第三章内部控制与自我评估体系;第四章资金信托业务内部控制与管理;第五章事务管理类信托业务内部控制与管理;第六章固有业务内部控...
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中药学专业知识(二)内部讲义 【医药卫生】
执业药师资格考试研究中心编著;中公教育医药卫生考试研究院审定2015 年出版414 页ISBN:97875100983382015新大纲版《国家执业药师资格考试辅导用书·中药学专业知识(二)·内部讲义》由中公教育执业药师考试研究中心精心编写,适用于国家执业药师资格考试中药类考生。本书包含中药鉴定学和中药化学两部分内容,重点...
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中国资本市场审计成败的案例探析 【经济】
王杏芬编著2015 年出版252 页ISBN:9787550416871本书立足于最近四年来我国资本市场审计工作的实际,以注册会计师进行的年度报告审计(含财务报表审计和内部控制审计)为主线,按照审计理论的逻辑顺序编写,分为业务承接、会计责任与审计责任、审计程序与技术、上市...
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小微零售企业会计、纳税、审计一本通 【经济】
孙蕾蕾编著2015 年出版241 页ISBN:9787515909677本书依据《小企业会计准则》编写,本着紧密结合实战的原则,用凝练的语言,配以清晰明了的插图,深入浅出地展示小微零售企业会计核算的各个方面。针对工作中可能出现的各种情景,一步一步讲解应对和处理流程,轻松扫.....