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CIA考试指南 实施内部审计业务 理论卷
刘霄仑编著2010 年出版538 页ISBN:9787121115004Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。本书是该系列的第二科,讲述了实施业务、实施具体业务、监控业务成果、舞弊知识基础、业务工具等内容。本书是第...
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管理审计职能 公司审计部门程序指南 第3版
(美)Michael P.Cangemi,(美)Tommie Singleton著;李海风,李媛媛译2004 年出版322 页ISBN:7302086907随着审计由处于外包的职能转向内部控制审计,主管需要一本能反映内部审计行业近期经历的根本性变化的更新手册。《管理审计职能》一书为内部审计部门提供了创建程序手册的蓝图。...
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企业内部控制自我评价与审计
杨有红,张龙平2010 年出版213 页ISBN:9787806849163本书共分两个课题:1.企业内部控制自我评价——理论与实证研究;2.企业内部控制审计研究。通过对理论的分析,典型案例的研究,国内外发展现状的研究,得出自己的结论,推动了中国企业内部控制的建设和发展。...
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