当前位置:首页 > 名称

大约有3,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0139秒)

为您推荐: 企业审计指南 部门预算执行审计指南 公共工程竣工决算审计指南 公立医院内部控制管理操作实务指南 公共工程项目跟踪审计指南 饲料企业核心竞争力构建指南

  • 内部审计规范精要与案例分析 【经济】

    李三喜编著(南京审计学院)2006 年出版396 页ISBN:7801559541

    本书是对《内部审计工作规定》及内部审计各个准则的讲解,每一讲包括案例、问题思考、规范精要、案例分析等内容。

  • 内部审计新纪元 风险管理、控制及治理 【经济】

    (台)陈锦烽,苏淑美编著2006 年出版310 页ISBN:7806843663

    本书阐述了内部审计人员应尽的职责,并对其工作性质做了整体总结。可以说这是一本非常完整的实务工具书。

  • 布林克现代内部审计学 上 【经济】

    (美)罗伯特·莫勒尔著2006 年出版381 页ISBN:7801698053

    本书为内部审计经典名作《布林克现代内部审计学》的最新版,书中主要介绍了内部审计基础、内部控制的重要性、内部审计与公司治理、信息系统对内部审计的影响、内部审计工具与发展趋势以及职业内部审计人员认...

  • 布林克现代内部审计学 第6版 【经济】

    (美)罗伯特·莫勒尔(Robert Moeller)著;李海风,刘霄仑等译2006 年出版312 页ISBN:7801698053

    本书为内部审计经典名作《布林克现代内部审计学》的最新版,书中主要介绍了内部审计基础、内部控制的重要性、内部审计与公司治理、信息系统对内部审计的影响、内部审计工具与发展趋势以及职业内部审计人员认...

  • 领导者审计学 案头审计顾问 【经济】

    葛长银编著2006 年出版228 页ISBN:7111177460

    本书介绍了财政审计,金融审计等。

  • 内部审计禁忌120例 【经济】

    沈征著2006 年出版309 页ISBN:7121028573

    本书根据内部审计内部性这一特点,首先探讨了内部审计研究的意义,进而按照内部审计理论禁忌、内部审计管理禁忌和内部审计工作禁忌的基本框架,从多个层面、多个视角对内部审计禁忌展开深入讨论。其视角独特,从...

  • 内部审计原理与技术 上 【经济】

    刘德运编著2006 年出版462 页ISBN:7501776113

    本书紧扣本年度CIA考试的大纲,包含了CIA考试前三部分的全部内容,全书系统、条理,是CIA考试和内部审计师培训的首选用书。本书是著者多年来从事CIA考前辅导经验和心得的结晶,每一章都附了经典考试题和经典练习题...

  • 内部审计原理与技术 下 【经济】

    刘德运编著2006 年出版1013 页ISBN:7501776113

    本书紧扣本年度CIA考试的大纲,包含了CIA考试前三部分的全部内容,全书系统、条理,是CIA考试和内部审计师培训的首选用书。本书是著者多年来从事CIA考前辅导经验和心得的结晶,每一章都附了经典考试题和经典练习题...

  • 国际注册内部审计师资格考试辅导 下 【经济】

    北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038

    本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...

  • 国际注册内部审计师资格考试辅导 上 【经济】

    北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038

    本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...

返回顶部