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高校内部会计控制新论 【文化科学教育体育】
彭艺著2010 年出版196 页ISBN:9787543865655本书围绕促进高等教育健康持续发展,介绍了高校内部会计控制制度的难点和重点,阐述了如何强化高校内部约束机制,健全高校内部会计控制体系,提高内部会计信息化对内部控制的要求。...
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全球信息系统审计指南 上 【经济】
王光远,时现主编2010 年出版307 页ISBN:9787511900777本书收集全球范围内的内部审计信息系统审计的规范指南1~12个,供我国内部审计人员学习参考,分上下册。
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全球信息系统审计指南 下 【经济】
王光远,时现主编2010 年出版279 页ISBN:9787511900777本书收集全球范围内的内部审计信息系统审计的规范指南1~12个,供我国内部审计人员学习参考,分上下册。
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做一个熟知审计的财务主管 广大财务人员及审计人员的参考用书 【经济】
吴晶编著2010 年出版256 页ISBN:9787506466912资历丰富的财务主管们深知一年到头要和审计人员打多少交道。中介机构来进行年度财务报表审计时要配合,上级公司派员来进行内部管理控制审计要配合,老总离任时有离任审计要配合,出了临时事件时更要无条件配合上...
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审计职权“四分离”模式 【经济】
贺庆华,王天安主编2010 年出版254 页ISBN:9787511901842本书对审计机关内部业务管理体制改革的理论研究和实践经验进行总结,并以翔实的案例就湘潭市审计职权“四分离”的具体做法进行介绍,同时附有相关的制度和办法。...