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银行内部控制与内部稽核
台湾金融研训院编著2013 年出版404 页ISBN:9787504970121本书是台湾金融研训院和上海明鸿中小银行培训中心合编的《两岸金融研训丛书》之一。主要内容包括内部控制的原理原则、发展演进、内部控制及企业风险管理整合架构、内部控制制度之建立与执行以及银行各项业...
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银行内部控制与内部稽核
银行内部控制与内部稽核编辑委员会主编2012 年出版532 页ISBN:9865943110本次增修订六版系配合最近一年来金融主管机关、中央银行及银行公会等单位法规函令之新颁或增修订,以及银行各项业务实务操作之改变,予以修订,以符实用。本书对金融从业人员不论于日常业务参考、进修或准备应试...
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索耶内部审计 现代内部审计实务 上
Lawrence B. Sawyer,Mortimer A. Dittenhofer,James H. Scheiner著;邰先宇,周瑞平等译2005 年出版546 页ISBN:7500582722本书论述了内部审计的最新实务、特别是针对20世纪未21世纪初的公司造假丑闻。
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内部控制缺陷与内部控制评价
林野萌著2016 年出版201 页ISBN:9787561562185本书对内部控制缺陷、内部控制评价的概念、相关理论进行梳理,并深入研究了中美两国内部控制缺陷治理及内部控制评价制度的发展历程;探讨了内部控制缺陷诱因,其与上市公司的市场价值及债务资本成本的关系;提出减...
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引
《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引》编委会编2010 年出版116 页ISBN:9787511808059本书是企业内部控制的基本规范,企业内部控制的配套指引,有“应用指引”、“评价指引”、“审计指引”。“应用指引”有组织架构、发展战略、人力资源等18项。...
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索耶内部审计:现代内部审计实务 第5版 下
LAWRENCE B.SAWYER MORTIMER A.DITTENHOFER JAMES H.SCHEINER著;邰先宇 卢其顺等译2005 年出版1147 页ISBN:7500582722本书论述了内部审计的最新实务、特别是针对20世纪未21世纪初的公司造假丑闻。
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