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保险公司内部控制精要 业绩和品牌价值提升的有效手段 【经济】
《保险公司内部控制精要》编写组编2012 年出版314 页ISBN:9787309084702本书内容包括:内部控制原理、内部环境、风险评估及保险公司的各种内部控制,如销售控制、运营控制、基础管理控制等。
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中国金融市场的国际互动与风险控制 【经济】
杨咸月著2015 年出版232 页ISBN:9787504976666本书运用了一系列实证检验方法从不同侧面多视角地检验了国内货币市场和证券市场等主要金融市场的国际互动特征与规律,从而为我们更加科学、全面地认识中国金融市场国际一体化问题奠定了坚实基础。本书独到的...
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国外审计动态与观察 2014 【经济】
审计署审计科研所编译2015 年出版356 页ISBN:97875119241622014年,审计署审计科研针对重点、热点问题,重点研究欧盟审计院和美国、英国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚等国家审计机关的审计动态,提炼对我国审计的启示,为审计实践提供具有参考价值的国外审计信息。本书即是审...
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中国行政成本控制机制研究 基于预算改革的视角 【经济】
杨雷编2011 年出版282 页ISBN:9787514106329本书将从公共预算的视角切入,分析政府行为的预算约束机制是什么?预算软约束下的中国行政成本规模和结构是怎样的?为什么会出现中国行政成本扩张的预算软约束现象?如何改革现有的预算管理制度,以解决中国行政成本...
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母子公司关系研究 企业集团的组织结构和管理控制 【经济】
中国集团公司促进会著2004 年出版291 页ISBN:7500570740本书内容包括集团公司功能定位、企业集团内部重组方式、国际上企业集团的作法和经验、母公司与子公司的关系等。
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小企业内部会计控制与会计错弊的审查 【经济】
许群主编2004 年出版271 页ISBN:7505844512小企业会计基础工作控制与会计错弊的审查;小企业货币资金的内部会计控制与会计错弊的审查;小企业存货的内部会计控制与会计错弊的审查;小企业成本的内部会计控制与会计错弊的审查。...
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审计实验室 4 其他鉴证业务的风险控制 【经济】
李晓慧主编2004 年出版275 页ISBN:7505841920本书针对注册会计师在实物中所承办的众多非年度会计报表的其他鉴证业务中存在的疑难问题、特殊事项以及由于缺乏相关法规规定、难于区分审计责任、会计责任和监督责任而带来的鉴证风险,设计案例,通过案例的分...
