当前位置:首页 > 名称

大约有4,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0258秒)

为您推荐: cia内部审计实务 公立医院内部控制管理操作实务指南 实务 内部 审计 班级实务管理第二版

  • 内部审计流程操作规范(汇编) 【经济】

    山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963

    内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...

  • 基于价值增值的治理导向型内部审计研究 【经济】

    瞿旭著2008 年出版104 页ISBN:7806845771

    本书内容包括导论、概述、现代沿革导向型内部审计框架的构建、内部控制评估、风险评估与风险管理审计等内容。

  • 管理审计与规划审计 【经济】

    陈颖源等编1984 年出版328 页ISBN:7501501602

  • 审计原理与金融审计 【经济】

    李桂荣,郑师有主编1995 年出版292 页ISBN:7504914487

  • 内部审计管理 【经济】

    王宝庆编2012 年出版249 页ISBN:9787542931450

    本书根据《企业内部控制基本规范》、《中国内部审计准则(修订稿)》等法规和规章的要求,本书分四个部分十八章进行阐述,具体内容包括:角色定位(审计基本理念、内部审计组织机构、审计人员素养、审计需求分析)、......

  • 基于交易成本的内部审计增值有用性研究 【经济】

    戴耀华著2010 年出版150 页ISBN:9787564208196

    本书从制度经济学的交易成本的角度详细论述了内部审计增值的相关问题,并基于权变理论构建了一个完整的概念模型框架,并进一步用实证的办法进行了验证。...

  • 高等学校企业内部审计工作底稿范例 【经济】

    孙铁强编著2006 年出版238 页ISBN:7810679341

    本书内容包括综合类、流动资产类、长期投资工作、固定资产工作、无形资产及其他资产工作、流动负债类工作等底稿范例,为高等学校企业内部审计运用计算机审计技术提供了必要的基础条件。...

  • 网上审计 网上远程审计 经营风险预警 计算机审计 【经济】

    邱胜利编著2003 年出版355 页ISBN:7504930504

    本书主要描述网上审计、经营风险预警和计算机审计实务,建立经营风险意识,加强风险控制,促使银行业务合规稳健、安全运行,防范和化解金融风险。...

  • 黄河水利委员会 内部审计实用手册 上 【经济】

    赵春理主编2004 年出版475 页ISBN:7806217738

    本书汇集了近年来国家及审计署、中国内部审计协会、财政部、水利部等部委、行业颁布的有关财经、审计法律、法规、规范及黄河水利委员会有关内部审计、财务管理、工程建设管理方面的制度和办法。...

  • 黄河水利委员会 内部审计实用手册 下 【经济】

    赵春理主编2004 年出版926 页ISBN:7806217738

    本书汇集了近年来国家及审计署、中国内部审计协会、财政部、水利部等部委、行业颁布的有关财经、审计法律、法规、规范及黄河水利委员会有关内部审计、财务管理、工程建设管理方面的制度和办法。...

返回顶部