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增值 集团公司内部审计实务与技巧 【经济】
梁雄著2015 年出版332 页ISBN:9787111506027本书作者长期从事内部审计实务工作,其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审第一博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,...
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自愿审计动机与质量研究 基于我国中期财务报告审计的经验证据 【经济】
喻少华著2008 年出版135 页ISBN:7806845879本书以中期审计为研究对象,从理论和实证两方面研究了我国资本市场的自愿审计动机与质量。
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审计署2010年度优秀审计论文和研究报告评选获奖文集 【经济】
审计署审计科研所编2011 年出版647 页ISBN:9787511907929本书为审计署2010年度优秀审计论文和研究报告评选获奖文集,共收集了23篇审计研究报告和37篇获奖审计论文,共60篇。
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中国审计研究报告 2011 【经济】
本社编2012 年出版535 页ISBN:9787511910585本书为多篇审计理论文章的综合,从多角度、多方面对审计相关理论进行了论述,对各级审计机关均有一定借鉴意义。
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中国审计研究报告 2007 【经济】
审计署审计科研所2008 年出版403 页ISBN:7802210186本书为英国国家高等教育文凭项目英文原版教材,主要介绍了网络服务操作系统的基础知识及常用方法。
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中国审计研究报告 2005 【经济】
审计署审计科研所编2006 年出版182 页ISBN:7802210291本书共收集二十篇有关联网审计基本问题、战略地位、本质、对策、优势比较等方面内容的论文。供有关审计人员参考。
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第5号审计准则 与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计 【经济】
张宜霞主译2008 年出版119 页ISBN:9787811224023本书翻译了美国证券交易委员会关于管理层报告财务报告内部控制的指引和审计准则第5号——与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计,对推进我国企业内部控制体系建设、提高我国内部控制标准的科学性和前...
