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  • 全面解析企业内部控制 基本规范·配套指引·案例分析 【经济】

    李三喜,徐荣才著2010 年出版376 页ISBN:9787509205587

    本书紧扣《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》等相关规范指引精神,结合大量实际案例,对我国企业内部控制规范其配套建设进行系统、全...

  • 民营金字塔企业控制性少数股东代理问题研究 【经济】

    韩志丽著2010 年出版176 页ISBN:9787542924513

    本文通过构建模型和实证研究发现民营金字塔企业内控制性少数股东的过度投资行为和投资不足行为,分析了股权结构安排和独立董事制度在民营金字塔企业的治理效应,并运用中国民营上市公司数据对其进行了实证检验...

  • 企业全面成本控制从入门到精通 【经济】

    宗印凤主编2012 年出版227 页ISBN:9787111398424

    本书依据现行企业会计准则、现行企业财务通则、现行的税法税制、企业经营管理决策的新思路,讲解了企业成本控制过程中方方面面的内容。企业管理中的一个重要内容和方式就是怎样通过诸多手段对企业的运营成本...

  • 房地产项目成本控制 【经济】

    马都编写2006 年出版406 页ISBN:7112084431

    本书作者从事房地产开发多年,前后历任北京几家大型房地产公司的总工程师,承担了多个房地产项目的策划、管理和开发,积累了丰富的实践经验,他总结了数年房地产开发成本控制的成果,编著了这本图书,从房地产开发的.....

  • 内部会计控制标准体系 中国运载火箭技术研究院的治理实践 【经济】

    方世力主编2011 年出版328 页ISBN:9787513606646

    本书为作者在中国运载火箭技术研究院进行企业内部会计控制体系的过程中进行理论研究和实务探索的一个总结。

  • 舞弊导向审计模式研究 基于风险控制角度 【经济】

    崔奇著2015 年出版266 页ISBN:9787516165669

    本书通过独立审计发展历程和审计风险模型变化的梳理,说明为应对当前日益复杂的审计环境和出于防范和降低审计风险的考虑,独立审计行业需要重新审视角色定位和明确对于揭示舞弊的责任,对实务中应用的审计模式必...

  • 物流成本管理与控制 【经济】

    鲍新中,崔巍编著2009 年出版286 页ISBN:9787121077951

    本书第1版出版后以其新颖性受到广泛好评。本书作者结合多年从事物流管理和企业财务会计的研究与教学实践经验,从物流学和财务管理相结合的角度,对物流成本的管理与控制体系进行了全面的阐述,创新性地从宏微观...

  • 如何遵循SOX404条款 评估内部控制的效果 第2版 【经济】

    (美)拉莫斯著;李海风,张玉译2007 年出版323 页ISBN:780221341X

    本书涉如何遵循《萨班斯-奥克斯利法案》即SOX404条新的相关问题,旨在揭示如何评估内部控制的效果,管理层如何遵循相关审计规则。

  • 项目的计划、实施与控制 原书第3版 【经济】

    (美)罗伯特·安格斯(Robert B.Angus),(美)诺曼·冈德森(Norman A.Gundersen),(美)托马斯·卡利南恩(Thomas P.Cullinane)著;周晓红等译2005 年出版306 页ISBN:711116153X

    项目的计划、实施与控制,ISBN:9787111161530,作者:(美)罗伯特·安格斯(Robert B.Angus),(美)诺曼·冈德森(Norman A.Gundersen),(美)托马斯·卡利南恩(Thomas P.Cullinane)著;周晓红等译...

  • 煤炭企业内部控制研究 基于全面风险管理的视角 【经济】

    李静编2012 年出版201 页ISBN:9787509617199

    本书基于煤炭企业生产经营特点和整个行业发展现状,将煤炭企业内部控制理论与全面风险管理有机融合,阐述基于风险管理煤炭企业内部控制框架的构建以评价机制,对实现煤炭企业战略目标,促进煤炭企业健康有序地发...

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