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内部控制有效性与财务报告可靠性相关性研究 内部控制需求观 【经济】
贺欣著2007 年出版241 页ISBN:7307056259本书从审计的基本假设及经济学理论出发,对内部控制的有效性与财务报告的可靠性之间的关系进行理论分析,设计问卷,收集数据,对我国企业的内部控制状况进行了调查,借助线性回归模型进行了实证检验。...
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审计行业专长与审计师选择研究 基于中国上市公司的经验证据 【经济】
陈智著2013 年出版198 页ISBN:9787514132045本书以我国证券审计市场上2007~2010年上市公司为样本,以行业市场份额法的二分变量和连续变量来度量审计行业专长,从审计需求视角对审计行业专长的需求特征及其需要影响进行了研究。结合我国证券审计市场的实际...
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年度会计报表审计实务 审计报告 【经济】
胡少先主编1997 年出版212 页ISBN:7505813285本书是中国注册会计师协会后续教育教材编审委员会组织编写的、供全国注册会计师后续教育使用的系列丛书之一。本书以指导注册会计师全面透彻地理解《独立审计具体准则——审计报告》的基本要求、系统准确在...
