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中国企业国际化风险识别与控制研究 【经济】
许晖著2010 年出版381 页ISBN:9787030269881伴随着国际金融危机的继续蔓延,国际环境不确定因素显著增多。无论是有着丰富跨国经营经验的大型跨国公司,还是正在努力参与国际分工协作的中国企业,都会在拓展国际市场的进程中遭遇各种风险,由于受相关理论研究...
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企业内部控制效率分析 基于制度演化视角 【经济】
李连华著2015 年出版241 页ISBN:9787561558195本专著为教育部人文社科规划课题“基于制度演化视角的内部控制实施机制及其实施效率研究”的最终研究成果。主要从制度演化视角分析企业内部控制效率的形成、变化与原因,探求企业提高内部控制效率的途径与策...
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中国机电产品目录 第13册 低压电器 低压成套开关设备与控制设备 继电器及继电保护装置 电站设备自动化装置 【经济】
国家机械工业局编2000 年出版1221 页ISBN:7111079663本册目录包括低压电器、低压成套开关设备与控制设备、继电器及继电保护装置、电站设备自动化装置等四大类产品。
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开放条件下中国银行业的控制力与国家金融安全 【经济】
黄宪,赵征著2009 年出版331 页ISBN:9787504951779本书针对中国银行业的开放,系统、深入地分析和回答了理论界、实务界和政府部门普遍关心的问题,聚焦对外开放条件下银行业的竞争力、控制力和国家金融安全,通过审视发达国家跨国银行进入新兴市场国家的动机及其...
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控制权转移中的内幕交易 基于中国上市公司的经验证据 【经济】
岳宝宏著2012 年出版167 页ISBN:9787509734452本书以控制权转移事件的市场反应为切入点,从控制权转移事件的内幕交易存在性甄别、内幕交易严重程度及影响因素、控制权转移中的内幕交易者收益分析等方面全面系统地研究了控制权转移中的内幕交易行为,并针对...
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Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务 【经济】
李海风编著2009 年出版186 页ISBN:9787121093197本书是Wiley CIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大...
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生鲜农产品供应链动态合作控制机制研究 【经济】
王丽娟著2018 年出版227 页ISBN:9787030557520本专著从系统工程和控制论的角度,将博弈论和灰色系统理论相结合,以“公司+农户”模式的二级生鲜农产品供应链为研究背景,主要论述二级生鲜农产品供应链中的动态合作控制机制问题的研究成果。主要内容包括以下7...
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企业海外并购及海外子公司内部控制研究 【经济】
杨忠智著2010 年出版234 页ISBN:9787561535622本书把海外并购及子公司内部控制置于企业价值提升的理论框架之内,由此构筑海外并购战略——并购内部控制——对海外子公司内部控制——企业价值的理论框架模型。本书首次将并购与海外子公司的内部控制联系在...
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政府干预、内部人控制与国有企业投资行为研究 【经济】
钟海燕著2017 年出版160 页ISBN:9787516198810对于我国国有控股上市公司而言,一方面,国有控股上市公司的国有股东在行政上的“超强”控制和在产权上的“超弱”控制,分别导致国有控股上市公司呈现“政府干预”与“内部人控制”两大公司治理特征。另一方面,在...
