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后萨奥时代的内部审计报告 【经济】
(美)苏珊·斯维茨尔著2008 年出版156 页ISBN:7802216206内部审计报告一直是内部审计理论界与实务界研究的重要内容,因为它记录着控制机制的运行过程与运行效果,记录着对受托责任履行情况的评价与建议,既是内部审计师与审计客户联系的纽带,也是控制机制见之于文,践之于...
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金融资产管理公司内部审计实务 【经济】
汪兴益主编2002 年出版321 页ISBN:7505830201本书,是我国第一部关于金融资产管理公司审计的著作,该书在吸收和借鉴国内、外先进审计技术和经验的基础上,针对我国金融资产管理公司的业务和经营管理的特点,采取理论与实践相结合、图表与文字相结合的方式,阐述...
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审计实务 基于风险导向审计理念 【经济】
王生根编著(江苏经贸学院)2009 年出版424 页ISBN:9787302194170本书作者基于风险导向审计理念的基础上,结合10多年的审计理论与实务的教学与实践,阐述了审计最基本的实务操作技能方法。
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华信经管创优系列 内部审计学 【经济】
沈征编著2015 年出版373 页ISBN:9787121275937本书分为“理论篇”和“实务篇”两部分, 分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进、内部审计概念的最新发展、 后安然时代对内部审计职业发展的最新要求; 对内部审计机构和内部审计人员的...
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内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究 【经济】
石恒贵著2016 年出版179 页ISBN:7514166556本书在受托责任理论、委托代理理论、交易成本理论和公司治理理论的基础上,构建了内部审计在公司治理中发挥作用的分析框架,内部审计通过与“其他三个治理主体”之间的协作能够发挥其治理作用。本书的研究内容...
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